一般会計及び特別会計
概要
本庁及び地方機関の240箇所に対して監査を実施した結果、本庁及び地方機関における財務に関する事務の執行については、おおむね適正に行われているものと認められましたが、109件の指摘を行い、4件の意見を述べました。
指摘事項 | 収入未済 | 6件 |
---|---|---|
収入 | 18件 | |
予算執行 | 9件 | |
契約 | 45件 | |
工事 | 2件 | |
補助金等 | 8件 | |
物品 | 8件 | |
財産管理 | 8件 | |
その他 | 5件 | |
計 | 109件 | |
意見 | 収入未済 | 1件 |
契約 | 1件 | |
工事 | 1件 | |
物品 | 1件 | |
計 | 4件 |
公表資料
令和5年度普通会計定期監査(後期)監査結果[PDFファイル/597KB]令和6年3月22日公表(県公報第11300号掲載)
令和5年度普通会計定期監査(前期)監査結果[PDFファイル/275KB]令和5年10月6日公表(県公報第11256号掲載)
公営企業会計
概要
対象の2箇所に対して監査を実施し、2件の指摘を行い、3件の意見を述べました。
指摘事項 | 交通事業会計 | 0件 |
---|---|---|
流域下水道事業会計 | 2件 | |
意見 | 交通事業会計 | 2件 |
流域下水道事業会計 | 1件 |
公表資料
令和5年度公営企業会計定期監査結果[PDFファイル/229KB]令和5年10月6日公表(県公報第11256号掲載)
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