令和5年度実施分(定期監査)

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一般会計及び特別会計

概要

 本庁及び地方機関の240箇所に対して監査を実施した結果、本庁及び地方機関における財務に関する事務の執行については、おおむね適正に行われているものと認められましたが、109件の指摘を行い、4件の意見を述べました。

指摘事項 収入未済         6件
収入 18件
予算執行 9件
契約 45件
工事 2件
補助金等 8件
物品 8件
財産管理 8件
その他  5件
109件
意見 収入未済   1件
契約 1件
工事 1件
物品 1件
4件

 

公表資料

令和5年度普通会計定期監査(後期)監査結果[PDFファイル/597KB]令和6年3月22日公表(県公報第11300号掲載)

令和5年度普通会計定期監査(前期)監査結果[PDFファイル/275KB]令和5年10月6日公表(県公報第11256号掲載)

公営企業会計

概要

対象の2箇所に対して監査を実施し、2件の指摘を行い、3件の意見を述べました。

指摘事項 交通事業会計  0件
流域下水道事業会計  2件
意見 交通事業会計  2件
流域下水道事業会計  1件

公表資料

令和5年度公営企業会計定期監査結果[PDFファイル/229KB]令和5年10月6日公表(県公報第11256号掲載)

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