一般会計及び特別会計
概要
本庁及び地方機関の236箇所に対して監査を実施した結果、本庁及び地方機関における財務に関する事務の執行については、おおむね適正に行われているものと認められましたが、123件の指摘を行い、5件の意見を述べました。
指摘事項 | 収入未済 |
6件 |
---|---|---|
収入 |
10件 |
|
予算執行 | 9件 | |
契約 | 33件 | |
工事 | 2件 | |
補助金等 | 6件 | |
物品 | 24件 | |
財産管理 | 18件 | |
その他 | 15件 | |
計 | 123件 | |
意見 |
契約 |
1件 |
財産管理 |
3件 | |
その他 |
1件 | |
計 |
5件 |
公表資料
令和4年度普通会計定期監査(後期)監査結果[PDFファイル/164KB]令和5年3月17日公表(県公報第11201号掲載)
令和4年度普通会計定期監査(前期)監査結果[PDFファイル/495KB]令和4年10月7日公表(県公報第11157号掲載)
公営企業会計
概要
対象の2箇所に対して監査を実施し、3件の指摘を行い、2件の意見を述べました。
指摘事項 | 交通事業会計 | 2件 |
---|---|---|
流域下水道事業会計 | 1件 | |
意見 | 交通事業会計 | 1件 |
流域下水道事業会計 | 1件 |
公表資料
令和4年度公営企業会計定期監査結果[PDFファイル/340KB]令和4年10月7日公表(県公報第11157号掲載)
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